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兴安盟环境监测站2019年部门预算公开报告
来源:   作者:   发布时间:2019-05-13  点击:

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  

第一部分  部门概况

  

 

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟环境监测站隶属于兴安盟环境保护局,是财政全额拨款事业单位。

  (二)部门主要职责

  1、为满足自治区环保部门及盟环保局管理工作的需要,依据国家相关的法律法规、技术规范及上级部门的相关规定,对兴安盟大气、水体、噪声等各种环境要素的环境质量状况进行监测,分析、收集、整理、储存相关数据,定期向盟环保局、自治区环境监测中心站、自治区环保厅及国家级环保部门上报相应的环境质量监测数据;

  2、对盟辖区内的企业进行固定频次的污染源监督性监测;

  3、为加强污染源管理提供数据支撑;

  4、为环境管理及其他管理需要提供强有力的技术支持;

  5、参与本辖区污染事故的调查,为环境污染、仲裁、纠纷提供监测数据。

  6、主持编写兴安盟环境质量报告书、环境监测简报、季报、年报等技术报告,为政府制定环境管理规划和宏观决策提供科学依据。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟环境监测站部门预算包括:只包括兴安盟环境监测站。

  (一)兴安盟环境监测站部门机构及人员基本情况

  兴安盟环境监测站是财政拨款的独立预算单位,为公益一类事业单位。

  人员基本情况,编制数36人、实有36人、离退休8人。

  

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

兴安盟环境监测站

公益一类事业

  

 

  

 

  

 

  

 

  

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算431.84万元,比2018年预算减少11.70万元,下降2.64%,减少主要是由于社会保障和就业支出减少42.41万元,为2018年机关事业单位养老保险改革,退休人员工资转入社会保障开支。社会保障和就业支出减少42.41万元,为2018年机关事业单位养老保险改革,退休人员工资转入社会保障开支;节能环保支出增加27.69万元。

  支出预算431.84万元,比2018年预算减少11.70万元,下降2.64%,,减少主要是由于社会保障和就业支出减少42.41万元,为2018年机关事业单位养老保险改革,退休人员工资转入社会保障开支。社会保障和就业支出减少42.41万元,为2018年机关事业单位养老保险改革,退休人员工资转入社会保障开支;节能环保支出增加27.69万元。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入431.84万元,其中:一般公共预算拨款收入   431.84万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出431.84万元,其中:基本支出381.84万元,占比88.42%;项目支出50万元,占比11.58%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、退休人员工资、住房公积金专业活动等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算431.84万元,包括:一般公共预算财政拨款431.84万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、社会保障和就业类6.34万元,比上年预算数减少42.41万元。主要用于单位开支的离退休经费。

  2、节能环保支出393.54万元,比上年预算数增加27.68万元。主要用于为保障事业单位日常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3、住房保障支出 31.96 万元 比上年预算数增加2.27万元。主要用于反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加0万元,增长 0 %。主要用于 ……   。

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算11.50万元,比上年预算增加0.07万元,增长0.06%;本年预算比上年执行数减少1.37万元,下降10.64%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于……。

  2、公务接待费1万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0.89万元,增长89 %。

  3、公务用车购置及运行维护费10.50万元,比上年预算增加1.07万元,增长11.34%,本年预算比上年执行数减少2.27  万元,下降17.78%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费10.5万元,本年预算比上年预算增加1.07万元,增长11.34%,比上年执行数减少2.27万元,下降17.78%。减少主要是由于落实中央八项规定精神,进一步科学管理使用公务用车。

  

 

  

第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算40.19万元,比上年减少8.03万元,下降16.65%。主要原因是强化和规范公务支出管理,努力降低经费支出,公务用车运行费减少1.40万元,维修费减少6.50万元。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额28万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算28万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆3辆, 其中:其他车辆3辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  

 

  

第四部分  名词解释

  

 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  

 

  

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  

 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李宝忠        联系电话:0482-8269635

   

   

   

   

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

  



相关附件:
  • 兴安盟环境监测站2019年预算公开.xls
  • 附件:项目支出绩效目标申报表兴安盟环境监测站.xls